对集团及成员企业经营管理各环节内部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行审计评价;
监督、检查重要流程和管理制度的执行落实情况,提出企业管理运营中存在的问题和漏洞,并提出切实可行的审计建议;
根据业务发展战略,审视研发、采购、制造、销售等核心业务领域端到端业务运营;
逐步健全以风险为导向的内部审计体系,系统推进风险管理、审计、反舞弊等工作。
1.全日制本科及以上学历,熟悉国内外内部审计法规要求
2.具有较强的掌控审计风险能力,以及审计项目主导组织实施能力
3.拥有大型集团内审经验,能独立负责内审项目
4.较强的沟通能力和抗压能力